我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发票,然后现在,3月份,进项发票开回来了,是银行付款给别人,我要冲减暂估,这个分录要怎么做?

时尚的蛋挞
于2024-04-22 09:29 发布 265次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,暂估的是怎么做的呢?
2024-04-22 09:36:33
你好,对应应付账款采购的是什么
2024-05-09 15:39:14
你好,同学
借应付账款暂估
贷主营业务成本
2024-05-09 14:39:03
借应付账款
daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。
2024-05-09 14:57:52
您好,当你暂估了商品成本且在汇算清缴前未取得合法有效的发票时,需要进行纳税调整。
在你的例子中,2024 年 12 月暂估商品成本 40 万,2025 年 4 月收到发票金额为 30 万,暂估多了 10 万。对于这多暂估的 10 万成本,在 2024 年度汇算清缴时需要调增应纳税所得额。
因发票有问题进行红冲,在收到红冲发票的当月进行账务处理。
2024-12-24 11:29:06
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