我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发票,然后现在,3月份,进项发票开回来了,是银行付款给别人,我要冲减暂估,这个分录要怎么做?

时尚的蛋挞
于2024-04-22 09:29 发布 240次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,暂估的是怎么做的呢?
2024-04-22 09:36:33
你好这个实务中一般是不调 等收到发票再冲掉按发票去做就可以,是说本月暂估 直到发票进来再冲暂估就行了呢 实务中是这样,
2021-04-13 14:08:56
借应付账款
daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。
2024-05-09 14:57:52
你好,对应应付账款采购的是什么
2024-05-09 15:39:14
你好,同学
借应付账款暂估
贷主营业务成本
2024-05-09 14:39:03
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