去年我做了一笔暂估款,然后今天我勾选了一部分进项票用来冲抵暂估(勾选的这一部分发票作为不抵扣勾选),然后我在做分录的时候 借:库存商品、借:进项税 、贷:应付账款—公司,然后用结转库存商品冲抵去年暂估的,那我的进项税额应该怎么处理,怎么做账,
犹豫的星星
于2024-03-27 11:16 发布 372次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-03-27 11:17
你好,你这个最后拿到发票了吗?
相关问题讨论

这个咋是劳务不是货物,这个最好是叫对方重新开税收编码,修理,你们主营可以做主营业务成本,不需要做库存商品,这个看库存商品不咋合适,
2020-07-10 14:27:55

你好,你这个最后拿到发票了吗?
2024-03-27 11:17:01

是的,增加了库存商品的金额。
2020-05-14 10:13:16

你好,这个你转出的就是 借 库存商品 1 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-12-12 11:08:14

同学你好不对
应该是
借库存商品
借进项
贷应付账款
2023-05-18 18:09:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
犹豫的星星 追问
2024-03-27 11:17
东老师 解答
2024-03-27 11:18
犹豫的星星 追问
2024-03-27 11:20
东老师 解答
2024-03-27 11:20
犹豫的星星 追问
2024-03-27 11:26
东老师 解答
2024-03-27 11:29
犹豫的星星 追问
2024-03-27 11:32
东老师 解答
2024-03-27 11:32