借:管理费用-暂估 ,贷:应付账款-暂估,做了暂估的凭证,后来发票进来了,这个暂估的需要红冲吗,还是说不要红冲也可以,在暂估的凭证后面贴上进来的发票就可以了

cc果冻
于2022-02-22 16:05 发布 2773次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-02-22 16:08
你好你好 你这二种方法处理都可以 ,红冲的正规
相关问题讨论
你好,冲暂估就是把上面的分录重新做个负数分录
2025-01-11 19:37:02
您好
借:管理费用-暂估 -400000
贷应付账款-暂估 -400000
2022-03-29 09:21:58
你好,同学。
这里收到的发票应该是4000。
(1)计提时:借:管理费用3000
贷:应付账款-计提3000
(2)收到发票4000:
借:应付账款-计提3000
管理费用1000
贷:应付账款4000
2021-12-22 09:47:34
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
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