借:管理费用-暂估 ,贷:应付账款-暂估,做了暂估的凭证,后来发票进来了,这个暂估的需要红冲吗,还是说不要红冲也可以,在暂估的凭证后面贴上进来的发票就可以了
cc果冻
于2022-02-22 16:05 发布 2547次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-02-22 16:08
你好你好 你这二种方法处理都可以 ,红冲的正规
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你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08

借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16

学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 10000
预提费用 30000
贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55

你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56

你好,
如果您是付款方,这个分数可以,
2020-09-18 11:03:22
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