送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-22 16:08

你好你好 你这二种方法处理都可以   ,红冲的正规

cc果冻 追问

2022-02-22 16:13

可是不红冲的话,管理费用-暂估 和 应付账款-暂估 就一直挂在帐上了,不是一直不平了吗,不太理解

玲老师 解答

2022-02-22 16:20

暂估的数据不对就红冲按发票入账。

cc果冻 追问

2022-02-22 16:22

那如果暂估的数据是对的,可以不红冲的话,管理费用-暂估 和 应付账款-暂估 就一直挂在帐上了,不是一直不平了吗,不太理解

玲老师 解答

2022-02-22 16:23

数据没有错,不用再评了。
后面把钱付了。就可以了。

cc果冻 追问

2022-02-22 16:27

为什么不用平也没关系,帐不是一定要平的吗

玲老师 解答

2022-02-22 16:30

。你这笔分录是平的。

玲老师 解答

2022-02-22 16:30

我是说不用额外去评,因为分路就是平的。
暂估的金额没有错,你说哪不平?

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相关问题讨论
你好,冲暂估就是把上面的分录重新做个负数分录
2025-01-11 19:37:02
您好 借:管理费用-暂估 -400000 贷应付账款-暂估 -400000
2022-03-29 09:21:58
你好,同学。 这里收到的发票应该是4000。 (1)计提时:借:管理费用3000 贷:应付账款-计提3000 (2)收到发票4000: 借:应付账款-计提3000 管理费用1000 贷:应付账款4000
2021-12-22 09:47:34
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
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