老师请问 我们公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我现在做去年12月账,计提管理费用房租1万贷应付账款-对方1万,这个分分录合适吗?总感觉这样没有发生就计入应付很乱

活泼的荷花
于2024-02-28 16:46 发布 408次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-02-28 16:47
您好
请问每个月房租多少钱?
实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
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您好
请问每个月房租多少钱?
实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
2024-02-28 16:47:15
你好你好 你这二种方法处理都可以 ,红冲的正规
2022-02-22 16:08:14
后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48
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2024-02-28 16:48
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2024-02-28 16:51
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2024-02-28 17:06
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2024-02-28 17:46