送心意

李木子老师

职称中级会计师

2021-01-11 13:45

同学,你好。之前管理费用是在借方吗?借 应付账款,贷 管理费用。

雨虹 追问

2021-01-11 13:46

是的,做在借方了

李木子老师 解答

2021-01-11 13:51

同学,你好。贷方冲减。借 应付账款,贷 管理费用。

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相关问题讨论
你好,冲暂估就是把上面的分录重新做个负数分录
2025-01-11 19:37:02
您好 借:管理费用-暂估 -400000 贷应付账款-暂估 -400000
2022-03-29 09:21:58
你好,同学。 这里收到的发票应该是4000。 (1)计提时:借:管理费用3000 贷:应付账款-计提3000 (2)收到发票4000: 借:应付账款-计提3000 管理费用1000 贷:应付账款4000
2021-12-22 09:47:34
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
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