- 送心意
李木子老师
职称: 中级会计师
2021-01-11 13:45
同学,你好。之前管理费用是在借方吗?借 应付账款,贷 管理费用。
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你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 10000
预提费用 30000
贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56
你好,
如果您是付款方,这个分数可以,
2020-09-18 11:03:22
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雨虹 追问
2021-01-11 13:46
李木子老师 解答
2021-01-11 13:51