请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

请问我暂估管理费用 是借:管理费用 贷:应付账款-暂估 冲回分录怎么做?冲回是做成 借管理费用负数 贷应付账户负数 还是借管理费用负数 借应付账款哪一种好一点,有没有什么区别,对后续结转和显示在报表上面有什么影响?
答: 你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
老师您好,是这样的,去年公司发生了一笔业务,我做的分录是借:管理费用6000 贷:应付账款 6000但是今年对方把发票拿回去红冲了,又重新给我们开了一张5000的票,同时退款1000元给我们,这个账我应该怎么调呢
答: 借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们订了一卡通,用于学生超市、食堂吃饭用,卡到时借:管理费用 贷:应付账款-联通 后又收到学生的卡费 借:银行 贷方写什么分录,这些卡到时学生毕业后全部收回,钱收上后也都付给联通公司了,求指教会计分录
答: 你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学







粤公网安备 44030502000945号



雨虹 追问
2021-01-11 13:46
李木子老师 解答
2021-01-11 13:51