老师, 12月份有一笔费用,因为发票没来我做了预提。 借: 管理费用 30000 贷: 预提费用 30000。 现在发票来了,但是金额是 40000. 我可不可以这样做: 借:预提费用 30000 贷: 管理费用 30000, 借: 管理费用 40000 贷: 应付账款 40000

栖木
于2022-02-09 18:46 发布 1093次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
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你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 10000
预提费用 30000
贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56
你好,
如果您是付款方,这个分数可以,
2020-09-18 11:03:22
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