老师, 12月份有一笔费用,因为发票没来我做了预提。 借: 管理费用 30000 贷: 预提费用 30000。 现在发票来了,但是金额是 40000. 我可不可以这样做: 借:预提费用 30000 贷: 管理费用 30000, 借: 管理费用 40000 贷: 应付账款 40000

栖木
于2022-02-09 18:46 发布 1164次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
相关问题讨论
您好
请问每个月房租多少钱?
实际发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账的
2024-02-28 16:47:15
你好你好 你这二种方法处理都可以 ,红冲的正规
2022-02-22 16:08:14
后面回来发票时红冲这个分路再按发票入账。
2023-10-13 09:44:41
是的,转入管理费用就是
2023-07-25 14:43:22
借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
2023-05-17 15:39:48
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