送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-06 10:38

借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。

郭老师 解答

2022-04-06 10:38

借利润分配未分配利润5000贷,应付账款5000。

郭老师 解答

2022-04-06 10:38

在纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额1000。

上传图片  
相关问题讨论
你好,冲暂估就是把上面的分录重新做个负数分录
2025-01-11 19:37:02
您好 借:管理费用-暂估 -400000 贷应付账款-暂估 -400000
2022-03-29 09:21:58
你好,同学。 这里收到的发票应该是4000。 (1)计提时:借:管理费用3000 贷:应付账款-计提3000 (2)收到发票4000: 借:应付账款-计提3000 管理费用1000 贷:应付账款4000
2021-12-22 09:47:34
你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08
借银行存款1000, 应付账款5000 贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...