老师好,请问期末留退税的第二类房地产开发业,申请 问
不是用第 6 个月金额直接算,而是用第 6 个月期末留抵税额减去 2019 年 3 月 31 日留抵税额的差额,再乘以进项构成比例和 60% 来计算应退税额。 答
这个答案是错的吧是/不是+吧 问
您好,可以发一下答案吗,我看下公式这个的 答
老师,企业是一家印刷服务,金属材料销售,印刷专供设 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师,公司日常报销开的公司名头的发票有什么用啊, 问
您好,这些可以计入费用中,能减少利润 答
老师,我们合同金额是26000 交货后票也开的是26000 问
您好,这个没事,不影响的 答

应收员工1000元,员工拿了800元餐费发票来冲账,支付了200元现金,怎么做账
答: 借库存现金200 管理费用800 贷其他应收款1000
应付员工5200元,实际支付了6200元,后面他拿了1000元的现金来冲抵他,要怎么做帐?
答: 你好 ; 这个1000元现金来冲? 你们这个业务是什么内容; 描述下 好具体判断科目。之前做什么分录没有
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师员工借款1000元,报销的时候发票800元,剩余200元,该怎么登出纳日记账呀?出纳是否在日记账上写员工借款1000,然后员工拿回发票800元,和剩余的200元回来时出纳怎样处理
答: 你好,200登记库存现金增加 800计入费用,1000计入其他应收款贷方
老师,员工报销的餐费实报200元,因为没有发票拿了另外的餐票来抵扣,上面的金额是1300元,员工在发票上写实报200元,此发票可以用吗?
服装零售门店,现金充值800元赠送200元。假设顾客消费1150,从会员卡里支付1000,再支付现金150元。这如何做账?
两位员工报销费用,发票只开了一张回来,比如发票1000元,A员工报销800元,B员工报销200元,分别打到他们卡上,怎么填报销单?




粤公网安备 44030502000945号



vicky 追问
2022-06-30 18:15
东老师 解答
2022-06-30 18:16