送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-05-29 13:12

首先,欠钱需要归还给员工才行呢。

李同学 追问

2024-05-29 13:13

不可以让员工拿发票补缺这800元呀?
一单结一单,对吗?

东老师 解答

2024-05-29 13:14

这个是你们欠员工钱,需要把这部分给员工才对。

李同学 追问

2024-05-29 13:15

欠钱归还员工的分录是:
借:其他应收款-名字 800元
贷:银行存款/库存现金 800

这样做把钱还给员工,结算这单,这样操作 对吗?

东老师 解答

2024-05-29 13:16

对,没错的,是这么操作的。

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相关问题讨论
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
2024-05-29 13:12:57
您好,同学,如果没付对方款的话直接付,贷计银行存款,如果职工有借支,此报销核销借支的话做其他应收款-该员工
2024-04-12 23:36:31
您好,如果你方是借入往来款应该计其他应付款,借出的计入其他应收款。是可以计入管理费用的。
2022-01-29 12:10:57
你好,第一个可以的,第二个可以的。
2020-06-16 12:07:50
您好 有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款 有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款
2021-10-31 15:45:13
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