员工预支款3000元,报销时费用为3800元, 核销时做账: 借:管理费用-办公费 3800 贷:其他应收款-名字3800 余额在贷方代表公司还欠员800元,下次员工拿发票报销时,要怎么做账啊?
李同学
于2024-05-29 13:12 发布 361次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-05-29 13:12
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
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首先,欠钱需要归还给员工才行呢。
2024-05-29 13:12:57

您好,同学,如果没付对方款的话直接付,贷计银行存款,如果职工有借支,此报销核销借支的话做其他应收款-该员工
2024-04-12 23:36:31

您好,如果你方是借入往来款应该计其他应付款,借出的计入其他应收款。是可以计入管理费用的。
2022-01-29 12:10:57

你好,第一个可以的,第二个可以的。
2020-06-16 12:07:50

您好
有的单位预付款项的时候 把款项计入其他应收款科目借方 收到发票后冲减其他应收款
有的是收到发票没有付款 应该支付出去 所以直接是其他应付款
2021-10-31 15:45:13
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