就是我去年年底我们公司(小规模)暂估了费用 97700元 ,分录是: 借: 管理费用—办公费 97700 贷:应付账款—暂估费用97700 今年只收到了15104.81元,这个是不是要进行调整,要怎么做账务处理呢?
Catherine
于2022-05-27 12:50 发布 782次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-27 12:57
你好,实际业务是多少的?
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你好,实际业务是多少的?
2022-05-27 12:57:47

你好,因为你跨年了,所以要通过以前年度损益调整科目代替管理费用冲减这十万,然后再按发票金额,做蓝字分录
2022-04-15 05:48:40

您好,一般情况下,小规模纳税企业,存货盘亏,转入管理费用的话,不需要缴纳税金的。
2020-07-26 19:14:14

法人垫付, 计入到其他应付款-法人里面 等以后有钱了再归还
2020-06-02 09:52:48

您好
其他应付款转到实收资本 要计算缴纳印花税
2019-10-25 21:39:31
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郭老师 解答
2022-05-27 12:57