就是我去年年底我们公司(小规模)暂估了费用 97700元 ,分录是: 借: 管理费用—办公费 97700 贷:应付账款—暂估费用97700 今年只收到了15104.81元,这个是不是要进行调整,要怎么做账务处理呢?
Catherine
于2022-05-27 12:50 发布 953次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-27 12:57
你好,实际业务是多少的?
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你好,实际业务是多少的?
2022-05-27 12:57:47
你好,因为你跨年了,所以要通过以前年度损益调整科目代替管理费用冲减这十万,然后再按发票金额,做蓝字分录
2022-04-15 05:48:40
你好本年度的正常记账,冲销要拿到那个暂估的发票才可以,你再把发票正常入账
2022-04-15 05:21:27
您好!可以的。没问题
2022-03-10 15:01:15
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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2022-05-27 12:57