报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师 认证费上个月发票没有回来。 会计做的账:借: 应付账款 贷: 银行存款 这个月发票回来了:怎么作账?我们是小规模 这样做借:管理费用 贷:应付账款 对吗??? 不对,麻烦您给更改一下
答: 你好,对的是的,可以这么做。
老师,小规模公司,21年10月入库大桶水及矿泉水2440元,本月直接领用出库,发票未开,22年2月份开具普票2440并付款,我21年直接做:借:管理费用—办公费2440 贷:应付账款2440 22年做借应付账款2440贷银行存款2440这样做对不对。
答: 您好!可以的。没问题
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付第一季度的服务费,但是一直没有付,在2023年4月份才付,那现在第一季度是做借:管理费用-服务费 100000 贷:100000?暂估费用?后期等收到发票了就做借:应付账款 100000 贷:银行存款100000?
答: 第一季度时(假设为1-3月) 会计分录可以是: 借:管理费用-服务费 100,000元 贷:应付账款-暂估100,000元 2023年4月份支付时 借:应付账款-暂估服务费 100,000元 贷:银行存款 100,000元









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昱音 追问
2022-03-10 15:31
宋生老师 解答
2022-03-10 15:33