送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2022-04-11 16:07

你好,不行,借主营业务成本,贷银行存款,

实操学堂 追问

2022-04-11 16:17

我现在是收到发票,金额也对不上,3月接账是,挂的是应付账款

庄老师 解答

2022-04-11 18:07

你好,这个钱付了没有,之前业务是怎么做账的,

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用-暂估,贷:银行存款 这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
2024-04-16 10:23:12
你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。 你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
2023-04-12 14:36:40
你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
第一季度时(假设为1-3月) 会计分录可以是: 借:管理费用-服务费 100,000元 贷:应付账款-暂估100,000元 2023年4月份支付时 借:应付账款-暂估服务费 100,000元 贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
你好!计入业务活动成本更好了
2021-09-28 10:20:19
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