老师: 租房期间(2016.1.1---2016.12.31),1月为免租期,从2月开始每月支付房东10000元租金,到12.31共支付11000的账务处理: 我理解: 计提1月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 计提2月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 2月收到房东发票10000.00并支付房租 借:其他应付款--房东 ( jQu

梅
于2016-06-30 09:16 发布 939次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
请问你的问题是什么?....
2016-06-30 09:21:06
您好,这个是属于其他应付款
2023-05-21 13:12:23
您好,计入其他应付款更合适一些
2019-10-21 09:44:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


