老师: 租房期间(2016.1.1---2016.12.31),1月为免租期,从2月开始每月支付房东10000元租金,到12.31共支付11000的账务处理: 我理解: 计提1月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 计提2月费用:借:管理费用--房租9166.67(110000/12) 贷:其他应付款--房东9166.67 2月收到房东发票10000.00并支付房租 借:其他应付款--房东 ( jQu

梅
于2016-06-30 09:16 发布 867次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
请问你的问题是什么?....
2016-06-30 09:21:06
你好,是的
2016-06-30 09:18:14
那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。
借,管理费用,负数
贷,其他应付款,负数
2022-02-24 12:28:55
有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-06-10 18:24:13
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