请问老师,公司要注销账上其他应付款有100万,可弥补 问
同学,你好 股东实收资本缴纳完全了吗 答
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问 问
《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 11 号)中的 “第三方” 包括分公司,分公司属于集团内的其他纳税人 答
家权老师,那些空调冰箱什么的也是公司办公用的不 问
你好,办公用的进项税额是可以抵扣的这个 答
题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢? 问
同学,你好 答案也发一下,你是哪个选项不理解? 答
请问老师,如果之前水果批发行业做账是代账做的,水 问
不就是上一个月末的是吗? 本月月末的余额减本月购入加领出去的,就等于期初。 答

为什么其他应付款账务处理,贷方是管理费用
答: 您好 请问发生了什么业务
老师你好,我问下咱们账务处理每个月做的结转是必须要做吗?有文件规定吗?如果说没有的话,如果去年有一笔本来要冲其他应付款的,记入了管理费用,月底没有做过结转,到本月要更正那笔错记如管理费用的,可以直接从做借:其他应付 贷:管理费用吗?
答: 你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
答: 谢谢老师!租金需要按月分摊吗?










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