送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-18 10:06

填写在增值税附表一6%未开票收入里面。

西瓜 追问

2022-04-18 10:11

老师附表三也要填吗

东老师 解答

2022-04-18 10:11

附表三是不需要填写。

西瓜 追问

2022-04-18 10:23

提示附表一的第5行11列的值与附表三的6%税率的项目(不含金融商品转让)与6%税率的金融商品转让项目第1列数值之和不等,老师啥情况

东老师 解答

2022-04-18 10:28

你是填写上没开票收入了吗?

西瓜 追问

2022-04-18 10:30

我填在5行上的没开票收入,申报时提示的

东老师 解答

2022-04-18 10:32

这种情况我还真是没有遇到过。

西瓜 追问

2022-04-18 10:33

老师,我在试试

东老师 解答

2022-04-18 10:33

好的,你可以再试试看。

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相关问题讨论
你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
或者账务处理不对,或者申报表不对
2024-09-06 09:35:20
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
您好;  这些是有个人信息的   高铁票或者行程单 可以自己计算进项税抵扣的哦 ;     借:管理费用——交通费 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:其他应付款--xx, 这样做   
2022-12-01 15:29:18
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