请问小规模纳税人个税手续费返还是这样做分录吗?如果计入营业外收入,增值税申报表里按无票收入申报,但是财务报表计入营业外收入,这样会造成报表和增值税申报的收入不一致的情况吧? 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税

EVER
于2023-04-17 10:21 发布 687次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2023-04-17 10:22
你好,同学,你个税的税费也是在系统中申报的。是一致的
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你好,应交增值税-未交增值税,是贷方发生额还是借方发生额?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
或者账务处理不对,或者申报表不对
2024-09-06 09:35:20
税费申报期间,应交增值税金额和增值税申报表上面的缴纳增值税的金额可能出现出入的情况,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第十五条规定,企业应当在新一期计算企业所得税税额时,调整应纳税额与上一期实际缴纳税额之间的差额,将此差额作为本期的应纳税额。所以,在这种情况下,税费申报中的应纳税费款项应该计入“应交税金”的科目中记录。
2023-03-01 15:00:51
您好; 这些是有个人信息的 高铁票或者行程单 可以自己计算进项税抵扣的哦 ; 借:管理费用——交通费 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:其他应付款--xx, 这样做
2022-12-01 15:29:18
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2023-04-17 10:28
venus老师 解答
2023-04-17 10:29