送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-28 15:36

主要师挂其他应付账款上的金额比较大,那我是不是要求 出纳多提取几次支票呢,还是怎么处理

Viburnum 追问

2017-02-28 15:42

假如是法人代付的工资,那如果我用支票提取现金,用现金尝还给法人代付部分,是不是要法人开一个收据或者收条这类的放在账里面,还有就是如果我没有尝还这部分钱,我是不是在发下个月的工资也可以计入库存现金,代付部分以后在冲也可以吗?

邹老师 解答

2017-02-28 15:34

是的 
2,借;其他应付款  贷;库存现金

邹老师 解答

2017-02-28 15:37

可以直接银行划款偿还的

邹老师 解答

2017-02-28 15:42

是的 
可以的

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是的 2,借;其他应付款 贷;库存现金
2017-02-28 15:34:55
可以的
2018-01-05 11:27:35
您好,购买方, 收货时:借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:银行存款。 期间借:其它应收款 贷:利息收入,应交税费--应交增值税【销项税额】,退回时:借:银行存款,贷:库存商品 应交税费-应交增值税【销项税额】其他应收款。
2016-11-13 14:59:11
借费用,进项,贷银存 开负数发票借应付借费用负数贷进项转出 借费用,进项贷应付
2019-09-01 21:57:16
您好,收到住宿费发票,抵扣进项税额,应该入账时计入应交税费-应交增值税-进项税,也就是您说的第一种分录是合适的。如果您公司是小规模纳税人,不抵扣进项税额,直接计入管理费用-住宿费中。第二种分录计入已交税金是不合适的,已交税金明细科目核算的是当月已交纳的应交增值税额。
2020-07-07 15:35:30
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