董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

我们公司是用现金支付的,是不是要这样做,借:管理费用-办公费 820 贷:库存现金 820 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820 贷:管理费用 820?2.还有老师我还想咨询一个问题,就是我们公司刚成立的时候没有多少现金,工资一直记在其他应付款上,我要怎么冲其他应付款,用现金支付呢,怎么做账务处理呢?
答: 是的 2,借;其他应付款 贷;库存现金
建筑企业,某项目以总公司的名义中标,公司垫资给项目部施工成本,但是,财政拨款收入到总公司账户,该怎么账务处理?收到公司垫资款:借:现金/银行存款,贷:其他应付款 ——内部往来,这样对么?如果总公司收到拨款收入,首先:借:银行存款,贷:工程结算收入,应交税费——应交增值税。,同时,借:其他应付款——内部外来,贷:银行存款。??能这样做不?没有建造合同。
答: 可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司支付给销售方,发票认证抵扣后发现发票不规范,退回给销售方,然后开具红字信息表,当月收到销售方开来的正确发票,付款时分录为 借:其他应付款/预提费用 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:暂估进项税 银行存款当月如何做账务处理
答: 借费用,进项,贷银存 开负数发票借应付借费用负数贷进项转出 借费用,进项贷应付











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Viburnum 追问
2017-02-28 15:42
邹老师 解答
2017-02-28 15:34
邹老师 解答
2017-02-28 15:37
邹老师 解答
2017-02-28 15:42