我们公司是用现金支付的,是不是要这样做,借:管理费用-办公费 820 贷:库存现金 820 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820 贷:管理费用 820?2.还有老师我还想咨询一个问题,就是我们公司刚成立的时候没有多少现金,工资一直记在其他应付款上,我要怎么冲其他应付款,用现金支付呢,怎么做账务处理呢?
Viburnum
于2017-02-28 15:34 发布 1316次浏览


- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-28 15:36
主要师挂其他应付账款上的金额比较大,那我是不是要求 出纳多提取几次支票呢,还是怎么处理
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是的
2,借;其他应付款 贷;库存现金
2017-02-28 15:34:55

你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36

你好,是的,当月要做的,
借:管理费用——办公费
贷:其他应付款 ,
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用——办公费
2020-06-30 11:25:38

抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44

你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的
2019-10-06 09:54:02
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