应收账款挂账可以用现金平账吗? 问
金额不大的,可以走现金 如果这个是收入的话,你得存到银行账户,不能直接用 答
开业是2025年12月2日,税务登记是2026年1月28日,在 问
同学你好,是的。但是春节有顺延,2月24日完成 答
申报个税的时候,社保,医保也要填报么? 问
2025年不需要么? 答
企业收到这个短信咋办 问
平台收入净额以什么口径申报增值税 答
老师,5年以上应收账款,已全额计提坏账准备,现在确认 问
好的老师,没有诉讼对方也没有注销,确认的话企业需要出具什么文件呢,不用纳税调增了对吗 答

公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录,借:管理费用 2831.86应交税费-应交增值税(进项税额)368.14贷:其他应付款 3200后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
答: 你好,借管理费用贷进项税额转出。
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时,借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理费用——办公费下月支付款项时,借:管理费用——办公费贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
答: 你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。那我现在怎么做分录?借待摊费用88495.58应交税费-应交增值税-进项税额11504.42贷预付账款100000借预付账款100000贷其他应付款-老板 100000然后再摊销八月份和九月份的房租借管理费用-租赁费 44247.79贷待摊费用44247.79 这样对吗?
答: 你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的










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