请问计提生产工人离职补偿金的分录是什么? 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
老师您好!进项税额转出金额有点大税局让先缴纳50% 问
你好,首次改正不影响的 答
你好,个体工商户【查账征收】,2025年成本发票暂估1 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
2019年4月份注册成立的企业,需要在什么时候完成实 问
您好,从2024年7月开始八年内实缴 答
A公司员工张三在公司上班期间发生工伤事故,因特殊 问
支付的医疗费和误工费都计入管理费用-福利费 答

公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录,借:管理费用 2831.86应交税费-应交增值税(进项税额)368.14贷:其他应付款 3200后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
答: 你好,借管理费用贷进项税额转出。
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时,借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理费用——办公费下月支付款项时,借:管理费用——办公费贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
答: 你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。那我现在怎么做分录?借待摊费用88495.58应交税费-应交增值税-进项税额11504.42贷预付账款100000借预付账款100000贷其他应付款-老板 100000然后再摊销八月份和九月份的房租借管理费用-租赁费 44247.79贷待摊费用44247.79 这样对吗?
答: 你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的










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