老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

公司有张发票给我了,当时以为可以入账,也觉得进项可抵扣。就做了分录,借:管理费用 2831.86应交税费-应交增值税(进项税额)368.14贷:其他应付款 3200后来,审计人员说这个发票不能入账,也不可抵扣,那我调整分录怎么写?
答: 你好,借管理费用贷进项税额转出。
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时,借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理费用——办公费下月支付款项时,借:管理费用——办公费贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
答: 你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
八月份的时候,公司交了四个月的房租,共十万,从老板私账转出,已收到发票,我是九月二十号去上班的,之前都没请会计做账。那我现在怎么做分录?借待摊费用88495.58应交税费-应交增值税-进项税额11504.42贷预付账款100000借预付账款100000贷其他应付款-老板 100000然后再摊销八月份和九月份的房租借管理费用-租赁费 44247.79贷待摊费用44247.79 这样对吗?
答: 你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的









粤公网安备 44030502000945号



A+李晨鸣沉香 追问
2020-04-10 13:12
许老师 解答
2020-04-10 13:15