老师,所有工资及社保费用全部打给总部集团公司,总部发工资交社保申报个税,开劳务发票给我们,那我们计提工资时,是,借:管理费用,贷应付职工薪酬么?要通过这个应付职工薪酬科目核算,还是用其他应付款核算呢?
草木深
于2021-12-16 14:01 发布 680次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32

少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
2018-12-27 10:25:16

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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