老师,如果客户给我们开银行承兑汇票,多久能收到款 问
看汇票上的到期日哈,到期了才能收款 答
请问①“借 应付账款,贷 银行存款” ,和取到发票后 问
您好,1.银行回单,企业**的付款申请 2.发票 答
生活服务性行业加计抵减还有吗? 问
您好,这个目前是有的,有的 答
充电桩是属于什么资产类别?电子设备还是机器设备 问
同学,你好 是机器设备 答
老师这个不是2023年12月24日吗 问
你好,同学。是的。应该选择C 答
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
支付工资可以做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款吗
答: 少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资、五险一金借:管理费用-工资 管理费用-保险 管理费用-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 应交税费-应交个人所得税缴纳保险借:应付职工薪酬-保险 应付职工薪酬-公积金 其他应付款-保险 其他应付款-公积金 贷:银行存款缴纳个税借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 对吗?
答: 您好,您的处理非常正确!
老师,我的应付职工薪酬,年底资产报表中是负数,是什么意思呀?我的分录计提时,借管理费用.员工工资,贷应付职工薪酬,发放时借应付职工薪酬,贷其他应付款~法人.
年末其他应付款-工会经费有余额吗?正常计提是借管理费用,贷应付职工薪酬。同时,借应付职工薪酬,贷其他应付款-工会经费。另外员工交的会费也计入其他应付款-工会经费贷方。
3月份工资计提时,借:管理费用—管理人员工资 贷:应付职工薪酬 。但是付工资时由法人垫付,需要做借:库存现金 贷:其他应付款——法人 这一步吗?还是直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——法人
苑尔 追问
2020-04-17 10:07
汤贵彬老师 解答
2020-04-17 10:07