老师,请教你一个问题,我们10月份的工资是11月份发 问
你好算不出来,应该是根据系统计算的为准,也就是个人所得税钥匙在下个月工资里扣除 答
老师,公司注销的时候给股东退实收资本,是一定要按 问
不能想退给谁就退给谁,法定优先按比例退,特殊情况需合规约定与确认。 答
总利润和现金总账对不上 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,有电话答疑吗❓电话 问
同学你好 有的,直接去电话答疑那里提问 答
郭老师昨天有给你对话,协会给这个公司开项目名称 问
您好,郭老师现在不在线,我来回答一下好不好,是的,分类编码选择“未发生销售行为的不征税项目”,项目名称选“不挂钩的财政补贴收入”,这样选择是正确的。 答

支付工资可以做借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款吗
答: 少部分应发未发的可以,但是汇算清缴前必须发掉才可以,
工资欠发 个税未交分录 借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:应交税费-个税 。贷:其他应付款。还是:--借:管理费用工资。贷:应付职工薪酬工资。借: 应付职工薪酬工资。贷:其他应付款。
答: 您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
①借:管理费用_社保 979.09 管理费用_公积金 140贷:应付职工薪酬_社保 979.09 应付职工薪酬_公积金 140 ②借:应付职工薪酬_工资 497.16 贷:其他应付款 497.16 ③借:管理费用_职工薪酬 497.16 贷:应付职工薪酬_工资 497.16 18年少做了以上分录,怎么调账啊?
答: 你好,你们使用的是小企业准则吗?
是这样做吗?计提时:借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-工资(办公)发放时:借:应付职工薪酬-工资(办公)贷:其他应付款-张三
第三方公司帮我公司员工发工资 通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 付款:借其他应付款 贷银行存款这样可以吗
借:管理费用_工资 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款—个人部分 还是管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
老师,我计题工资:借:管理费用3万,贷:应付职工薪酬一应付职工工资3万发工资,我没发完,借:应付职工薪酬一应付职工工资2万,贷:其他应付款一应付职工薪酬一张红,这样做可以吗?
老板垫发工资,借:管理费用5000贷:应付职工薪酬 5000借:应付职工薪酬5000贷:其他应付款—李莉5000这样做分录可以不





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