林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,你好,我们公司老会计做的帐:报销管理费用,有时候做的分录是:借管理费用 1000,贷:其他应付款-老总 1000,有时候报销写分录为:借:管理费用 1000 贷:实收资本(或股本)-老总 1000,如何理解?
答: 你好,一个是老板垫支费用 一个是作为老板投资
你好,出纳借的款项我不知道,直接找老总借的,借:其他应收款 -员工 1000, 贷:其他应付款-老总 1000,当时我做的报销分录是:借:管理费用 1000,贷:实收资本(或股本)-老总 1000,现在,用出纳的借的钱报销,如何冲回?
答: 报销的时候 借;管理费用等科目 贷;其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借管理费用-业务招待费,管理费用-快递费,管理费用-办公费,贷其他应付款。其他应付款再转实收资本可以吗?这样也算是投资吗?
答: 你好,不算的哈。计入实收资本借:银行存款 贷:实收资本 如果是认缴制,那借:其他应收款 贷:实收资本








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天会亮、心会暖 追问
2016-11-23 16:26
邹老师 解答
2016-11-23 15:22
邹老师 解答
2016-11-23 15:36
邹老师 解答
2016-11-23 16:27