你好,出纳借的款项我不知道,直接找老总借的,借:其他应收款 -员工 1000, 贷:其他应付款-老总 1000,当时我做的报销分录是:借:管理费用 1000,贷:实收资本(或股本)-老总 1000,现在,用出纳的借的钱报销,如何冲回?
天会亮、心会暖
于2016-11-16 09:47 发布 875次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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报销的时候 借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2016-11-16 10:19:26

你好,一个是老板垫支费用
一个是作为老板投资
2016-11-23 15:22:07

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-07-20 10:40:46

那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47

您好,不是计到其他应收款的,可以参考整个过程例子
应付工资=实发工资+个税+个人社保=27000+1000+2000=30000
分录:
借:成本费用科目 30000
贷:应付职工薪酬-工资 30000
二、计提单位负担的社保
借:成本费用科目 3000
贷:应付职工薪酬-社保 3000
三、代扣个税、社保费用
借:应付职工薪酬-工资 3000
贷:应付职工薪酬-社保 2000
贷:应付税费-个人所得税 1000
四、发放工资
借:应付职工薪酬-工资 27000
贷:银行存款 27000
五、代缴个税、社保
借:应付职工薪酬-社保 5000(个人的与单位支付的一起交给社保局)
借:应付税费-个人所得税 1000
贷:银行存款
2019-11-12 18:25:17
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