送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-13 13:44

你上面的分录金额是5470是吧,不是负数

芸朵儿 追问

2019-08-13 13:55

是的,到今年的期初余额里面,一直有5470的应收款,但是这笔款为管理费用

郭老师 解答

2019-08-13 13:58

借管理费用贷其他应收款

芸朵儿 追问

2019-08-13 13:58

不需要冲红吗?

郭老师 解答

2019-08-13 14:02

不用,直接转到管理费用,你可以看下做了这个分录你的其他应收款,其他应付款都没有余额

芸朵儿 追问

2019-08-13 14:02

好的,谢谢

芸朵儿 追问

2019-08-13 14:03

是进入管理费用的办公费还是什么二级科目呢?

郭老师 解答

2019-08-13 14:05

你这个是什么业务的,

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相关问题讨论
您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
2020-07-07 05:32:18
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
你好 ,用其他应付款科目
2020-05-08 11:19:42
你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
2020-03-11 16:51:06
你好,相等于职工借的钱,等回来报销的时候冲减其他应收款
2019-12-29 21:00:21
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