老师,问下2023年度的收入计入少了,在2024年度的凭 问
学员,你好,如果是应确认在2023年度的,可以通过以前年度损益调整来调整这笔收入。 答
老师您好厂房的网络使用费用怎么写分录? 问
你好这个你计入管理费用,服务费,代应付账款就好了。 答
、已知:某企业2023年甲产品的产销量为10000件,单位 问
同学你好,我看下题目请稍等 答
老师,我们是酒店餐饮住宿企业,请问忙的时候请的兼 问
你好,可以进入到这个科目,比如说费用没有超过500元的话,不用发票了就可以入账。 答
老师,去年暂估了一笔成本,现在开票过来了,但是是固 问
借:其他业务成本/主营业务成本/管理费用等 贷:以前年度损益调整 贷:盈余公积/未分配利润 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-某某公司 答
想请教老师,公司A停产已久,但仍有六位在职职工,社保关系也都在但没有发工资。同时这六位职工在另外一家公司B公司上班领工资,每个月为这些职工缴纳社保的费用是由B公司转款给A公司的。我刚接手A公司的财务管理,发现之前B公司给A转款时,A公司记为:借 银行存款 贷 其他应收款缴纳社保时记为:借 管理费用 贷 银行存款。我个人理解应该为借 银行存款贷 其他应付款借 其他应付款贷 银行存款但又觉得A公司记入管理费用好像也说得通。因为之前一直这样记,A公司的其他应收款已经为负数了,不知道我的理解对不对,如果是对的话可以将之前的其他应收款调整为其他应付款,管理费用也调整为其他应付款吗?谢谢老师
答: 您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
老师,请问下有公司的法人每个月都在公司买社保,但是每月申报的工资都是0元,支付社保的时候借管理费用和其他应收款,贷银行账款,发工资的时候就是计提的金额和实际银行支付工资的金额是一样的,这样社保中的其他应付款就一直挂着,这个改怎么处理好?
答: 你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想问一下2月份社保因申报了但是3月份才缴款,那我的分录借:管理费用-社保,其他应收款-员工承担部分社保 贷:其他应付款---2月份社保待支付这样可以吗?
答: 你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
强健的板栗 追问
2020-07-11 11:35
郭老师 解答
2020-07-11 11:47