请问一下大家,前年的社保凭证做错了, 错误凭证是: 借:其他应收款-社保 6625.26 贷:银行存款 6625.26 本来应该做: 借 管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:银行存款 6625.26 求问一下今年应该怎么更正!

开放的篮球
于2019-11-14 16:54 发布 1118次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好!这个其实没什么,建议你到时候发生了什么业务,需要什么二级科目再去增加
2022-04-06 09:31:42
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
那就是借,管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保(个人部分)1871.22 贷:其他应收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
你好,你们欠着个人的钱的话,做其他应付款,如果他提前预支了做其他应收款。
2022-02-22 09:24:49
你这个其他应付款转营业外支出比较好,做管理费用有风险,这个一般是不让税前扣除,公司承担个人社保话,你可以做管理费用 问下你税局,公司承担个人社保看可以税前扣除不,可以,你可以按你写做管理费用下面这个
2020-06-18 15:14:19
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