增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
老板买茶叶收到的专票做借管理费用贷其他应付款么?
答: 你好,这个具体的是什么业务的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
答: 你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,









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子璞妈咪 追问
2022-03-31 10:06
郭老师 解答
2022-03-31 10:06