增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

今天会计在做石油发票分录,就一张发票,他是这么做的:借 管理费用 应交税金 应交增值税(进项税额)贷:其他营收款,我就是搞不懂为什么是其他应收款而不是其他应付款?
答: 你好,是不是之前有员工借款,然后现在回来报销了
老师,我看我们账上以前中石化的发票到了他是做的借 管理费用-汽车费用 应交税费-应交增值税 贷其他应收款 那我充油卡的时候 是不是就是 借 其他应付款 贷 银行存款啊
答: 你好,借方可以是其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问购买金税盘480元,当月抵扣了,但是还未给员工报销,本月抵税时,借:应交税费——应交增值税(减免税额)贷:管理费用——办公费下月支付款项时,借:管理费用——办公费贷:其他应付款 ,给员工现金报销时是否还需要做一笔借:其他应付款;贷:库存现金的账务呢
答: 你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费










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