老师好,就是11月的发票是对公付的,然后我们还没付,比如办公费的,现在我可以这样做分录嘛? 借:管理费用—办公费 贷:其他应收款—老板(冲老板备用金) 然后12银行回单回来的时候再调整上面分录 借:其他应收款—老板 贷:银行存款 这样可以吗?
豆豆
于2019-12-24 16:06 发布 611次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-24 16:07
可以的,可以这样做没问题
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可以的,可以这样做没问题
2019-12-24 16:07:44

拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26

同学你好,是
借,其他应收款
贷,银行存款
2020-12-03 13:56:47

我们老板已经私底下转到我老板这边了,什么意思
你应该是说人家把钱转到你老板个人账上了
借:其他应收款-老板
贷:其他应收款-其他老板
这样调整到你老板名下
2019-06-20 13:11:46

以后实际支付款项时, 借 应付账款 贷 其他应收款
2016-08-26 14:08:38
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