报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,我们公司跟个体户签了份设备转让合同,然后以这份合同从银行贷款300万,贷款放下来银行直接转到个体户法人名下。根据银行回单我做的分录借:银行存款 3000贷:短期贷款300 借:其他应收款—个人300万 贷:银行存款 300万 这样做对吗?问题是挂着的这笔其他应收款300万,我们老板已经私底下叫他转到我们老板名下了,这个老板是不欠我们公司钱的,只是公帐上面还挂着。如果叫我们老板把钱转回去个体户老板帐上,再叫个体户老板转到我们公帐上这样是平帐的,但是现在我们老板跟个体户老板不愿再把钱过帐,有没有什么办法可以直接把这笔其他应收款走平的,通过什么协议或是什么,以什么名义
答: 我们老板已经私底下转到我老板这边了,什么意思 你应该是说人家把钱转到你老板个人账上了 借:其他应收款-老板 贷:其他应收款-其他老板 这样调整到你老板名下
公户付款,只有银行回单,没有发票,外帐做的:借:其他应收款 贷:银行存款,这个后期怎么冲
答: 以后实际支付款项时, 借 应付账款 贷 其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好。本月子公司代付总一司报销款4999.50共打了两次,其中一次退回,只有银行回单3张无发票等凭证分录借:其他应收款-XX9999贷:银行存款9999借:银行存款4999.50贷:真他应收款4999.50只做一张凭证,分录可否
答: 建议要么做一笔分录,要么就做三笔分录。










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