送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-03 11:57

您好
8月份结成本时没有发票,以暂估金额结算

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相关问题讨论
您好 8月份结成本时没有发票,以暂估金额结算
2019-12-03 11:57:41
多结转的,做相反分录
2023-10-10 14:56:54
 同学您好,您暂估入账的金额是不是比发票的金额大。如果这样,您应该在8月份暂估的库存冲到之后,按照发票的成本重新入账,并且在计算一次库存的成本,按照新计算出来的成本与原来结转的成本作比较,如果新的库存商品的成品比较小,就相应冲减主营业务成本多余的部分就行
2022-11-09 00:22:04
好的,暂估入库的红字发票必须记录到会计账簿中,同时也要做相应的结转成本处理,你要根据当时的实际情况来判断这笔暂估成本是否发生了变动,如果没有,则可以用原成本金额进行结转。如果变动了,则要根据发票重新计算结转成本金额。
2023-03-22 14:36:21
您好!是的。是要冲回重做
2022-04-08 14:52:23
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