老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师,我2021年12月做的一笔暂估入库,和暂估成本结转,到2022年3月才收到发票,收到发票时做一笔暂估入库的红字发票,然后根据发票做一笔入库分录,那暂估的结转成本需要怎么处理吗?结转成本的金额没变
答: 好的,暂估入库的红字发票必须记录到会计账簿中,同时也要做相应的结转成本处理,你要根据当时的实际情况来判断这笔暂估成本是否发生了变动,如果没有,则可以用原成本金额进行结转。如果变动了,则要根据发票重新计算结转成本金额。
上个月采购货物发票没有收到,先暂估入库和结转了暂估销售成本,本月发票收到了,需要上个月暂估库存商品入库冲回,那结转暂估销售成本这笔分录还需要红冲吗,还是补记一笔结转成本差异的分录呢?
答: 你好!是的也是一样要红冲然后重新结转。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,问下,上月(6月份)做了一笔暂估入库,也结转了成本,那在本月7月份收到发票(和暂估的金额一致),需要冲销上月的暂估入库,也要冲销结转成本吗?然后再重新做一笔入库凭证,和结转成本的凭证吗
答: 你好对的,因为发票不允许提前,你得红冲之前暂估的,然后做发票的,即使是一样也得这么做,你的成本可以不用动,可以只冲暂估。
上个月暂估并已结转成本,这个月到了发票,我红冲上个月暂估的库存入库以后,还要把结转的成本红冲一下吗?然后重新根据发票入库,再结转成本??
1月暂估入库,1-5月有销售,按暂估单价结账成本做出入库表,6月进项发票开进来,暂估单价不准确,那么1-5月的出入库表以及暂暂估价结账的分录都需要一笔笔红字冲销后录入每月准确的结转成本吗?
公司材料入库,但是发票一直没开过来。材料入库暂估材料入库,材料领用,根据暂估归集成本,确认收入结转成本也要根据暂估的结转成本。等以后发票来了怎么处理。要充暂估入库,然后充领用分录再冲结转成本分录?
老师好,去年12月暂估了一笔成本,现5月收到发票,那我现在是在收到发票的当月冲掉暂估和结转的成本,然后按正常收到票再结转成本是吗

