老师本月暂估库存10万,结转了成本10万,下月发票到了,但是发票金额是8万,多暂估了2万,多结转的成本怎么办?

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于2023-10-10 14:56 发布 736次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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多结转的,做相反分录
2023-10-10 14:56:54
你好,红冲入库的,然后再做发票的,这个不用红冲成本,你的成本一致可以不用动。
2022-01-05 09:09:11
你好,也就是你多暂估了10是吗?
当时暂估是借库存商品贷应付账款,
借主营业务成本贷库存商品吗?
2022-02-23 08:18:13
您好,把今年收到的90万发票附到去年暂估后面这个也是可以的,
多暂估的10万成本,是在今年记 借未分配利润-10万,贷应付账款-10 (这个分录是负数,应付账款才能平的)
2024-07-14 14:52:31
可以的,可以这么做的。
2022-05-20 09:24:10
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