老师本月暂估库存10万,结转了成本10万,下月发票到了,但是发票金额是8万,多暂估了2万,多结转的成本怎么办?

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于2023-10-10 14:56 发布 703次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
多结转的,做相反分录
2023-10-10 14:56:54
你好,就是销售5万对应的购进成本
2018-09-27 15:28:05
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-02 11:44:42
上述分录处理片确,但这个月必须有销售,也就是必须有主营业务成本时,才能这个处理,不然主营业务成本-2万元,主营业务收入是0,这样的报表是报不出去的
2017-07-01 20:23:43
你好
借;应付账款——暂估10万,贷;库存商品10万
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
借;库存商品,贷;主营业务成本(这个是对之前多结转的成本做红冲 )
2020-05-28 14:29:16
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