请问19年12月份暂估了10万的库存商品,已经全部结转入了主营业务成本,今年发票拿来了,请问这笔暂估怎么冲?

空镜子
于2020-03-30 14:57 发布 770次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-30 15:01
回来发票少了还是多了,少就做借以前年度损益调整 贷库存商品,。多就做借库存商品 贷以前年度损益调整,以前年度损益调整结转到未分配利润下面,这个期末为0
相关问题讨论
你好,也就是你多暂估了10是吗?
当时暂估是借库存商品贷应付账款,
借主营业务成本贷库存商品吗?
2022-02-23 08:18:13
你好,可以把估价的差异列入本期费用中!
2018-02-14 10:02:18
更正账目的方法是:冲销21年未入库的A产品暂估,将借方为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-A产品”的3000元更正为借为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-B商品”的900元,账目里增加21年的A产品的出售收入,应为借方“主营业务收入”为900元,贷方“库存商品-A产品”为900元。
拓展知识:处理账务出现偏差或错误时,应该积极主动发现、纠正,并规范操作,以免出现重大的财务损失。具体而言,应积极有效地开展内部财务核算、审计、监督等管理活动,减少会计人员的错误。应适当进行会计核算抽样检查,定期进行财务统计,及时捕获审计报告,确保内部的账务准确性。
2023-03-14 13:15:54
你可以把3月的二月份暂估的销售商品成本记录在三月的主营业务支出里,这样就可以把你三月份的主营业务成本变成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,现在发票到吗?三月份。
2022-03-25 17:16:43
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2020-03-30 15:04
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2020-03-30 15:08