送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-26 10:09

您好
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款

涛儿 追问

2019-11-26 10:13

当月缴纳的社保需要当月做计提么

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:16

当月缴纳的社保需要当月做计提
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费

涛儿 追问

2019-11-26 10:25

那老师,我们公司是社保当月缴纳,工资下月发放,这种情况怎么做

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:25

借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
写计提跟扣款的分录就好了

涛儿 追问

2019-11-26 10:29

就是说,我这个月做一个你说的这个分录和计提当月工资的分录,下个月发工资的时候,做借应付职工薪酬,贷,银行存款和其他应收款么

涛儿 追问

2019-11-26 10:30

我当月计提的工资应该包含个人应缴纳的社保费用,对么

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:30

对的 这样理解正确的

涛儿 追问

2019-11-26 10:38

是这样么,老师

bamboo老师 解答

2019-11-26 10:49

这样账务处理正确的

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你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-10-12 15:31:18
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-11 08:46:55
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-08-04 10:44:29
你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
2019-04-27 14:42:30
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