送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-12 15:31

你好
计提单位部分,借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-社保
缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好 计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-10-12 15:31:18
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-11 08:46:55
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-08-04 10:44:29
你好,个人部分不用计提,单位部分计提借管理费用等 贷应付职工薪酬-职工社保 缴纳时借应付职工薪酬-职工社保 借其他应收款或其他应付款-个人社保 贷银行存款
2019-04-27 14:42:30
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  • 老师,我们公司之前的账是给代理记账公司做的,他们

    您好,这个好办,还没有汇缴呢,把12月工资计提在12月里,如果分录写在26年,损益科目用以前年度损益调整,如果反结账,还是用原来的科目

  • 您好!老师。我们是酒店行业,有个在建工程要转让,这

    增值税 按销售不动产计税,一般纳税人一般计税 9%,2016 年 4 月 30 日前自建可简易计税 5%;小规模纳税人简易计税 5% 9%/5% 不动产所在地预缴(预征率 5%),机构所在地申报;一般计税可扣土地价款,简易计税不可扣 城建税及附加 以实际缴纳增值税为基数 城建税 7%/5%/1%;教育费附加 3%;地方教育附加 2% 随增值税同步申报缴纳 土地增值税 转让收入减扣除项目(土地款、建安成本、税费等) 30%-60% 超率累进 先按当地预征率预缴,后汇算清缴;增值率越高税率越高 企业所得税 转让所得 = 转让收入 - 计税基础 - 相关税费 25%(一般) 并入当期应纳税所得额申报,可弥补以前年度亏损 印花税 产权转移书据所列金额(不含增值税) 0.05%

  • 老师,定期定额的个体户,修理厂,有10几万进账,这个钱

    你支付款的时候,叫对方开票就行了哈

  • @董孝彬老师 开碎石发票怎么赋码

    在这2个里边选择 建筑用砂、土: 砂石、海沙、湖沙、河沙、碎石、建筑用土 1020504040000000000 其他砂石骨料: 其他砂石骨料 1020504050000000000

  • 老师,这个选还是选否

    您好,选是,这样在第1个月就能扣6万,

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