老师,材料入库了,与车间领料时,入账的单价应该都是 问
同学你好,我给你解答 答
请问,未实缴股权转让,固定资产占总资产85%,所有者权 问
您好,这个按转让价减去实缴数 答
老师好!想问下,已抵扣的发票,现需折扣,需红冲重开,账 问
开负数发票红冲就原分录红冲,取得新发票后重新做成本费用账 答
老师,我们公司借给另外一个公司一笔钱,然后开了利 问
那个是计入其他业务收入 答
老师,给员工的离职补偿金怎么做分录啊,谢谢 问
您好,计入 管理费用-补偿费 答

社保缴费出现滞纳金应该怎么做分录,计提社保和缴纳社保的分录
答: 你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
社保分录怎么做,单位和个人缴纳的社保怎样做分录
答: 你好 计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221


xl蔓 追问
2019-09-15 13:58
小祝老师 解答
2019-09-15 14:02
xl蔓 追问
2019-09-15 14:13
xl蔓 追问
2019-09-15 14:14
小祝老师 解答
2019-09-15 14:17
xl蔓 追问
2019-09-15 14:20
小祝老师 解答
2019-09-15 14:22