企业目前注册资金1000w,实收资本990w,如果注册资金 问
你好; 那你先去国家公示信息系统做减资- 同时要注意是否涉及税费 ; 处理好税务;然后去换营业执照 答
老师,您好!我想问一下,在自查记账凭证的时候发现去 问
你好,冲红负数凭证,冲正?不太理解你的逻辑 答
老师,请问这个什么意思,增值税申报表咋报不了 问
你看下你的19行等于20行或是等于21行吗? 答
找大明明老师,有问题请教。谢谢! 问
你好来啦来啦来啦来了来 答
购买酒水招待客户领导的,做招待费,进项还能抵扣吗 问
这种情况不可以抵扣 答
计提社保、缴纳社保怎么做分录
答: 好的,计提社保缴纳需要分两步进行,第一步,将支出录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"银行存款";第二步,将发生的社保费用录入账目,包括借方"应付社会保险费"和贷方"应交税费"。
社保缴费出现滞纳金应该怎么做分录,计提社保和缴纳社保的分录
答: 你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
荔枝心 追问
2021-10-20 14:24
王超老师 解答
2021-10-20 15:09