林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,请问例如,5月申报社保没付款,6月才付5月的款,那么5月工资代扣社保的分录怎么做?
答: 你好,借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
老师,请教个问题,4月有个员工离职了,社保没有减员成功,5月帮他代交的保险(单位和个人),然后等发4月工资的时候把这个保险单位部分减掉,可是4月工资已经申报走账了,账面上工资数额不能动,怎么处理能平帐,请教具体分录,谢谢
答: 你好!离职人员缴纳社保不要计入费用,计入其他应收款,冲减实发工资金额就可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!6月份公司工资做了0申报,但是有一个员工的社保已经转过来,7月现在申报社保要扣款,我该如何做账?原来正常情况下发工资我是做:6月计提借,应付职工薪酬-工资贷,其他应收款-个人社保 应交税金-个人所得税 现金借,管理费用-工资贷,应付职工薪酬-工资7月申报银行扣款借,其他应收款-个人社保 应付职工薪酬-社保贷,银行存款 现在情况6月工资已做0申报了,6月怎么做分录?
答: 你好,6月计提工资,然后7月申报就可以了,6月份只要计提就可以了,6月份的工资是7月份申报并发放的








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