老师好,请问,去年的一笔暂估款,现在红冲, 借主营业务成本100 贷应付账款100 红冲借利润分配-未分配利润-100 贷应付账款-100 这个时候,未分配利润出现的是正数100,正确吗?
Miss 濮
于2019-07-09 16:06 发布 832次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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前两个是结转损益
最后一个结转本年利润
2019-03-25 18:40:02

借主营业务成本贷应付账款,之前是这么做的吗?
2021-12-06 16:30:50

你好,借:预提费用 25借:主营业务成本 25万元
2021-05-12 16:13:17

你好,把主营业务成本改成以前年度损益调整,其他没问题
2020-07-23 16:32:25

你想把之前暂估做费用?暂估那个账做错么,不需要暂估,你这个做费用也只能使用以前年度损益调整啊
2019-09-17 14:21:30
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