送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-10 11:51

你好 ;     你之前挂多了。 你还平衡了  如果之前是调整的利润分配-未分配利润。 现在就对应去冲这个         

耍酷的水杯 追问

2021-11-10 11:58

如何看的出来,之前期初应付账款对应的科目是哪个

meizi老师 解答

2021-11-10 12:01

 你好 ;       去看你建账的数据 。 一一核对 是不是看 冲的利润分配     

耍酷的水杯 追问

2021-11-10 12:10

可以冲减成本吗

耍酷的水杯 追问

2021-11-10 12:11

因为是本年度挂错的,所以成本减少,利润月底结转就增加了,这样可行吗

meizi老师 解答

2021-11-10 12:16

你好; 去看你  之前建账的数据   到底是     调整的那个科目 。  最终 去调整利润分配哈   

耍酷的水杯 追问

2021-11-10 12:45

建账的数据,看不出来,该如何去看,金蝶软件

meizi老师 解答

2021-11-10 12:45

 你好 ; 看你建账的数据。 期初建账的数据是 根据期末的科目余额表来看的 

耍酷的水杯 追问

2021-11-10 14:14

期初,有未分配利润,也有本年利润余额,该冲哪个

meizi老师 解答

2021-11-10 14:16

 你好;    冲利润分配去    

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您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
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你好 ;     你之前挂多了。 你还平衡了  如果之前是调整的利润分配-未分配利润。 现在就对应去冲这个         
2021-11-10 11:51:23
你好 是的 借方负数 就是贷方正数
2019-07-09 16:30:59
你好,做好相关凭证,账簿的交接,检查之前是否有错账,有错误的按规定更正就是了
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