老师你好,想请教一下汇算之前取得上年度的费用发票如何做账,如16年的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,请问17年取得发票时如何做分录
会计小白_ph552171
于2019-06-11 11:30 发布 2028次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-11 11:34
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:未分配利润
贷 以前年度损益调整
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2019-06-11 11:34:18

你好 如果确定汇算之前可以取得发票的话 可以在当年暂估费用或者成本 收到发票可以税前扣除的
2019-06-11 11:44:48

你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48

您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
2017-03-12 21:27:25

正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
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