老师早 问一下进货没有发票 汇算清缴纳税调整项 问
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 答
资产负债表期初余额和期末余额怎么查看 问
期初余额是上个月末,或者季末,期末余额直接看资产负债表的期末数 答
咨询下,哪位老师有手工序时账,可以发我一下吗?自己 问
您好,给个邮箱发您,我自己家的公司也用的 答
咨询下,摘要显示:结转押金计入房租,借:管理费用-租赁 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
小规模公司,二季度和三季度都缴纳了印花税,都是选 问
按次申报是有印花税才交,没有就不申报 答

老师你好,想请教一下汇算之前取得上年度的费用发票如何做账,如16年的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,请问17年取得发票时如何做分录
答: 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师你好,想请教一下汇算之前取得上年度的费用发票如何做账,如16年的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,请问17年取得发票时如何做分录
答: 你好 如果确定汇算之前可以取得发票的话 可以在当年暂估费用或者成本 收到发票可以税前扣除的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
答: 上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
请问去年的发票今年2月才拿回来,去年的,管理费用差旅费应该怎么做账呢?1.去年 借管理费用 贷其他应付款 今年再 借其他应付款 贷现金2.还是去年做 借管理费用 贷现金 然后今年取得发票贴在去年
去年11月计提了某管理费(借:管理费用,贷:其他应付款 ),次年1月的管理费用发票与去年11月的管理费用一起开具,次年1月怎么做该笔分录









粤公网安备 44030502000945号



会计小白_ph552171 追问
2019-06-11 11:50
陈诗晗老师 解答
2019-06-11 11:54
会计小白_ph552171 追问
2019-06-11 13:18
陈诗晗老师 解答
2019-06-11 13:18