去年11月计提了某管理费(借:管理费用,贷:其他应付款 ),次年1月的管理费用发票与去年11月的管理费用一起开具,次年1月怎么做该笔分录
直率的故事
于2022-04-11 14:42 发布 857次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-04-11 14:45
你好 借管理费用
贷银行 去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除 备注发票原件在哪就行
相关问题讨论

这样的,借管理费用 贷其他应付款,或者是其他应收款,费用需要做借方
2020-05-09 20:27:02

你好 借管理费用
贷银行 去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除 备注发票原件在哪就行
2022-04-11 14:45:31

必须这样做的,会计处理在先原则,不然以后再报销的话,会处理起来很麻烦的。
2018-04-11 10:12:15

你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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2022-04-11 14:53