2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
小白
于2017-03-12 21:25 发布 1012次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-12 21:45
好,谢谢老师,那如果2016年有估价入库是不是先红冲原来的分录,然后在按发票的金额入账?
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你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48

上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016-10-11 09:44:15

你好,金额不大的是嘛
借以前年度损益调整贷其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整
这个费用可以在实际发生的汇算清缴税前扣除
2019-11-28 21:15:27

您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
2017-03-12 21:27:25

正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
2016-10-11 09:49:34
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王雁鸣老师 解答
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