老师你好,想请教一下汇算之前取得上年度的费用发票如何做账,如16年的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,请问17年取得发票时如何做分录
会计学堂
于2019-06-11 11:22 发布 1591次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
借:未分配利润
贷 以前年度损益调整
2019-06-11 11:34:18

你好 如果确定汇算之前可以取得发票的话 可以在当年暂估费用或者成本 收到发票可以税前扣除的
2019-06-11 11:44:48

你红字冲销就可以了,同学
2019-12-30 22:02:48

上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
2016-10-11 09:44:15

你好,金额不大的是嘛
借以前年度损益调整贷其他应付款
借其他应付款贷以前年度损益调整
这个费用可以在实际发生的汇算清缴税前扣除
2019-11-28 21:15:27
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