@董孝彬老师,追问次数用完,确定直接在9月确认收入 问
您好,不会的,首先收到到不代表达到收入确认条件了,另外这么小的金额税务哪会去在意,本身没有增值税,我们的利润也不是正吧,我估计不为正,因为收入都没有,这笔还是走账的 答
企业取得的资产或资产负债组合应构成业务,不构成 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
湖北省内的公司要做受益人备案吗? 问
你好,正在回复题目 答
如果计提了盈余公积,资产负债表中的未利配利润如 问
同学,你好 未利配利润要减少这部分 答
老师,你好!请问下公司付给税务师事务所咨询服务费4 问
那个根据业务需要支付是合理的 答

上年度预提一笔费用,本年度取得发票,应该怎么冲销去年分录跟做本年度的分录上年度的分录是借:管理费用 贷:其他应付款-预提费用
答: 你红字冲销就可以了,同学
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
答: 上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
答: 您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。










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