送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-04-30 11:47

借:预收账款   贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税,你三月份只是交税有做销项税额账务处理吗?

朱意昕 追问

2019-04-30 11:50

没有,银行收到那笔钱,做的预收账款,然后就直接交税了。然后四月份不用交税了,又应该怎么处理?

姜老师 解答

2019-04-30 14:54

预收账款不确认收入怎么交的税呢?应该在预缴税款里。然后四月份开出发票按照我上面的分录处理,只是申报增值税时填上预缴增值税金额。这样四月份就不用缴税了。

上传图片  
相关问题讨论
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,你三月份只是交税有做销项税额账务处理吗?
2019-04-30 11:47:19
您好!不用了,等收回来再说
2017-05-10 14:51:38
你好   那你就暂估做账。  你3月发生的没有收到发票你做费用去了吗  
2021-04-23 17:32:43
你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以
2020-04-25 06:05:26
这个计提工资是按月计提,你这个发工资按你们实际发的月份做账
2019-10-30 09:59:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...