有一笔三月底收到货款,四月初开专票,增值税三月份已交,做账做预收款,那么这一笔四月份的账应该怎么做?
朱意昕
于2019-04-30 11:22 发布 882次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2019-04-30 11:47
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,你三月份只是交税有做销项税额账务处理吗?
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借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,你三月份只是交税有做销项税额账务处理吗?
2019-04-30 11:47:19

您好!不用了,等收回来再说
2017-05-10 14:51:38

你好 那你就暂估做账。 你3月发生的没有收到发票你做费用去了吗
2021-04-23 17:32:43

你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以
2020-04-25 06:05:26

这个计提工资是按月计提,你这个发工资按你们实际发的月份做账
2019-10-30 09:59:47
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朱意昕 追问
2019-04-30 11:50
姜老师 解答
2019-04-30 14:54