2006年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预 问
勤奋的小精灵,晚上好亲! 答
以前借的钱现在要还回去,要怎么打款才没有税务风 问
你好,这个备注还款就可以了 答
老师,我们公司刚成立的大概1年后2019年的时候做过 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,小规模企业销售额小于10万是不是不用交税,那 问
你好,你这个转入营业外收入。 答
上月开销项的商品,没有进项票,账务处理方式:这个月,1 问
你好,借库存商-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 借库存商品 应交税费-进项税额 贷应付账款 答

有一笔三月底收到货款,四月初开专票,增值税三月份已交,做账做预收款,那么这一笔四月份的账应该怎么做?
答: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,你三月份只是交税有做销项税额账务处理吗?
三月份有一笔业务是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。四月份这笔应收账款未收回,继续挂账的话分录怎么做?
答: 您好!不用了,等收回来再说
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一月底和二月初实际发生收入已经做账了,三月开的发票,四月才收回这笔钱,发票和账单应该附在几月
答: 你好!发票3月做账做附件借方应收账款科目下核算,4做收到钱冲减应收账款就可以
老师,去年11月份有一笔收入因未开票做预收账款,12月开出发票但忘记做账了,一月份申报增值税税款时已申报这笔税,现在应该怎么做这张发票的分录呢?
9月份法人转了一笔钱到对公账户,是为了支付货款,到了10月份就收到了这张发票,那应该怎么做账,总共要做三笔,一笔存款,一笔付款,还有一笔发票,详见打问号的?
公司6月份做账预付一笔货款,7月底收到对方公司开出的增值税专用发票(发票日期6月28),发票还没有认证,8月份要怎么做账?
老师,我三月份做了未开票收入,借:应收账款-未开票收入,贷:主营业务收入 ;应交税费应交增值税-销项税额。那么我四月份开了票,做账的时候,怎么做分录呢


朱意昕 追问
2019-04-30 11:50
姜老师 解答
2019-04-30 14:54