9月份法人转了一笔钱到对公账户,是为了支付货款,到了10月份就收到了这张发票,那应该怎么做账,总共要做三笔,一笔存款,一笔付款,还有一笔发票,详见打问号的?
小芬
于2018-08-02 11:46 发布 1390次浏览


- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-08-02 11:51
1、存款:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、付款:
借:预付账款
贷:银行存款
3、收到发票:
借:管理费用
贷:预付账款
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1、存款:
借:银行存款
贷:其他应付款
2、付款:
借:预付账款
贷:银行存款
3、收到发票:
借:管理费用
贷:预付账款
2018-08-02 11:51:17

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

借费用贷预付
八月份付款借预付贷银存
2019-07-30 15:46:23

这个要做应收账款,要收款的。这个金额大,应该走账。
2020-10-20 11:52:06

借;库存商品等科目 贷;预付账款
2017-10-10 15:04:26
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